智通财经APP获悉,3月20日,TCL集团发布了战略重组后的第一份财报,该年度在营收为1134亿元人民币(单位下同),仅同比微增1.6%的基础上,其净利润同比上升30.17%至34.68亿元,向市场展示其战略转型初见成效,基本面逐步向好。
此外,基于对公司未来轻装上阵、聚焦核心主业的发展信心,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元,上调回购价格上限至5元/股。
在当日举行的业绩发布会上,TCL集团董事长李东生先生,也向TCL集团投资者以及所有关心TCL的朋友们发布了一封公开信,对2018年公司经营情况和2019年公司战略作简要介绍。
以下为李东生公开信全文:
2018年,TCL集团深化变革转型战略,继续优化产业结构进进一步向核心主业聚焦;2018年,TCL集团全力推进各项业务发展,降本增效成绩显著。借此机会,我谨代表集团全体股东和员工对各位给予的关注和支持表示感谢!
2018年回顾:华星光电发挥效率和效益优势
根据企业变革转型的战略,集团去年又重组剥离了39家非核心企业,业务架构调整为半导体显示及材料业务、智能终端业务、产业金融及投资业务和其他新兴业务等四个业务,核心产业为半导体显示和智能终端。
半导体显示业务受全球行业周期性下行影响,销售收入同比回落,毛利空间明显收窄。但华星光电通过持续的降本增效,加强产业协同,提升技术能力,继续保持较好的盈利能力,不仅是本集团利润贡献最大的业务群,其同期业绩也明显优于同业。
关于战略重组:专业化经营能带来更高的股东回报
为集中资源将半导体显示业务做强做大,公司决定剥离出售智能终端业务,由新组建的TCL实业控股收购该项业务,资产、负债和员工也随业务转移。这次重大资产重组已得到股东大会批准;预计近期将完成资产交割等后续工作。
通过战略重组,公司主要经营指标大幅改善。根据2018年数据,重组后TCL集团净利率将由3.59%提高到7.35%;资产负债率由68.4%下降到64.1%,同时收到47.6亿元现金;员工数量由9万人减少到3万人。
虽然重组将使得TCL集团合并销售收入大幅下降,但随着华星光电新建产能逐步投产上量,以及集团其他业务拓展;预计未来几年TCL集团销售收入将持续增长,经营利润和现金流将持续改善。这次重组增强了TCL集团的融资能力,使得华星光电t4、t6的后续建设和扩产及t7的建设将不需再做股权性融资。
TCL集团由过去相关多元化经营,转为专业化经营;纵观全球产业经营模式的发展和变迁,专业化经营模式具有更好的效率和竞争力,能带来更高的股东回报。
通过这次重组,本集团将转型为高科技产业集团,华星光电将继续发挥效率和效益优势,同时,将努力开发新型显示技术和材料,并向上下游业务拓展;择机进行兼并重组以提升竞争力。
产业金融和投资业务将继续围绕核心产业发展,提供资金管理和金融服务支持,创造稳定增长的利润。
其他新兴业务群将按照股东利益最大化的原则,继续重组剥离非核心业务。
集团也将通过兼并重组的多种方式,择机进入其他高端基础核心科技产业,培育壮大新动能。
展望未来:半导体产业存在巨大发展前景
展望未来,全球及中国经济依然面临许多挑战和不确定性,行业竞争加剧,行业竞争择优汰弱将是常态。在挑战中也蕴藏着机遇,中国政府将继续大力支持实体经济,今年已推出多项措施支持制造业的发展,这将特别有利于中国制造业的利润提升。
全球经济格局重构也将给有竞争力和全球业务能力的中国企业带来新的机会;全球半导体显示产业的重心已经转移到中国,不但规模最大,产业技术能力和各项配套产业也快速发展;虽然近期市场供略大于求,但新技术应用发展带来全球市场的需求增量,将逐步改变供求结构,为产业发展拓展空间。
我们坚信半导体产业作为高科技核心基础性产业未来有巨大的发展前景;这个产业需要卓越的技术、资本和管理能力;本集团有信心在全球行业竞争中实现持续增长。
在聚焦企业发展的同时,我们也更关注保护股东利益,在保持业绩持续稳定增长的同时,坚持以稳定增长的分红派息政策回报股东,吸引价值投资人,与股东实现长期共同发展。
李东生